2022年度株洲市荷塘区妇女联合会部门(单位)整体支出绩效自评报告
一、部门(单位)基本情况
(一)团结、教育全区妇女贯彻执行党的路线、方针、政策,教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。
(二)动员全区妇女积极投身改革,在社会主义物质文明和精神文明建设中发挥积极作用。
(三)动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政议政,参与制定妇女儿童发展规划,维护妇女儿童合法权益。
(四)加强与社会各界的联系,协调和推进社会各界为妇女儿童服务。
(五)巩固和扩大我区妇女与各族、各界妇女的大团结,加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊,促进祖国统一大业;积极发展同世界各国妇女的友好交往,增进相互了解和友谊。
(六)积极协调政府各职能部门,贯彻实施《中华人民共和国妇女权益保障法》、《未成年人保护法》、《中国妇女发展纲要》和《中国儿童发展纲要》,改善妇女儿童生存和发展环境。
(七)完成区委、区政府交办的其他工作。
株洲市荷塘区妇女联合会无内设机构。我单位属于正科级单位,区一级预算单位,现有预算单位1个。本部门共有编制人数3人,实有人数3人。其中:在职人员3人,离休0人,退休0人。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
2022年预算收入69.06万元,其中年初预算57.28万元,调整追加11.78万元。其他资金来源21.31万元。
2022年支出76.36万元,其中基本支出76.36万元,项目支出0万元,结余结转0万元。
(二)项目支出情况
无。
三、政府性基金预算支出情况
2022年度本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2022年度本单位没有社会保险基金预算安排的支出。
六、资金使用及绩效情况(包含单位管理的公共专项)
(一)整体支出绩效情况
妇女事业发展专项、农村大龄青年鹊桥工程专项4.90万元。主要用于1、开展好各类妇女儿童活动。开展庆“三八”活动,母亲节活动,农村妇女“两癌”免费检查活动,“最美庭院”创建活动,湘妹子能量家园建设活动。2、全面提升辖区妇女儿童整体素质。3、弘扬好家风,开展现代家庭教育等活动,培育科学健康的家教家风,开展“巾帼建功”活动;继续推进“感恩慈母行动”、儿童国学启蒙教育,切实开展好农村留守家庭工作,深入开展城乡帮困公益项目,开展妇女维权、婚姻家庭纠纷调解工作,形成妇联特色公益服务品牌。4、开展农村大龄青年相亲交友会。
(三)项目支出绩效情况
无。
七、存在的问题及原因分析
部门预算编制时,因更完整、科学、细化,科室之间统一口径、公允分配,优化公共资源配置,共同提高公共财政的服务质量,促进公共财政效益的最大化。部门还需加强内部控制制度,严格按照预算来安排财政资金的使用,严控支出管理制度。资金到达本部门后,需控制、节约支出,不能造成公共财政的损失浪费、不能滋生腐化风气。必须建立完善的内部控制制度,才能较好的控制预算开支的量和度,做到财尽其用。
八、下一步改进措施
结合本单位实际,完善绩效管理制度,落实绩效责任,强化绩效意识,提升行政运行效能,不断提高绩效管理水平;加强宣传动员和教育培训,引导单位及工作人员树立绩效理念,努力营造政府绩效管理工作的浓厚氛围。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了绩效自评报告。2022年整体支出76.36万元,其中:基本支出76.36万元,项目支出0万元,2022年度一般公共预算项目支出涉及项目0个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
从评价情况来看,全部完成绩效目标,绩效评价结果为优。
本单位没有独立网站,因此只在部门决算公开专栏中公开。
十、其他需要说明的情况
2022年绩效管理上取得了一定成绩,但仍有不足和问题:行政运作经费不均衡,精准扶贫、党建、工会补助等支出因没有预算占用行政运转经费。下一步将加强预算管理,合理安排预算支出计划,最大限度发挥财政资金使用效能。
附件:1-1. 2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表
1-2. 2022年度部门整体支出绩效自评表
1-3. 2022年度项目支出绩效自评表
附件1-1
2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 | |||
3 | 3 | 100% | ||||
经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | |||
三公经费 | ||||||
1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 | |||
其中:公车购置 | 0 | 0 | 0 | |||
公车运行维护 | 0 | 0 | 0 | |||
2、出国经费 | 0 | 0 | 0 | |||
3、公务接待 | 0 | 0 | 0 | |||
项目支出: | ||||||
1、业务工作经费 | 0 | 0 | 0 | |||
2、运行维护经费 | 0 | 0 | 0 | |||
3、专项资金(一个专项一行) | ||||||
妇女事业发展专项、农村大龄青年鹊桥工程 | 0 | 4.90 | 0 | |||
公用经费 | ||||||
其中:办公经费 | 1.32 | 1 | 0.36 | |||
水费、电费、差旅费 | 0 | 0.15 | 0.04 | |||
会议费、培训费 | 0 | 0 | 0 | |||
政府采购金额 | —— | 7 | 19.27 | |||
部门基本支出预算调整 | —— | 0 | 0 | |||
楼堂馆所控制情况 (2022年完工项目) | 批复规模 (㎡) | 实际规模(㎡) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资(万元) | 投资概算控制率 |
厉行节约保障措施 | 严格遵守中央“八项规定” | |||||
说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人: 填报日期: 2023.6.20 联系电话: 单位负责人签字:
附件1-2
2022年度部门整体支出绩效自评表
预算部门名称 | 株洲市荷塘区妇女联合会 | |||||||
年度预 算申请 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 57.28 | 76.36 | 76.36 | 10 | 100% | 10 | ||
按收入性质分: | 按支出性质分: | |||||||
其中: 一般公共预算:76.36 | 其中:基本支出:76.36 | |||||||
政府性基金拨款:0 | 项目支出:0 | |||||||
纳入专户管理的非税收入拨款:0 | ||||||||
其他资金:0 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
开展三八妇女节、母亲节主题活动、湘妹子能量家园建设、农村妇女“两癌”免费检查活动参与、信访调解 | 开展三八妇女节、母亲节主题活动、湘妹子能量家园建设、农村妇女“两癌”免费检查活动参与、信访调解 | |||||||
绩 效 指 标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标
(50分) | 数量指标 | 开展各类主题妇女儿童活动 | 30次 | 28次 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 湘妹子能量家园建设 | 100% | 99% | 15 | 14 | |||
时效指标 | “最美庭院”创建 | 60% | 60% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 76.36万元 | 76.36万元 | 76.36万元 | 15 | 15 | |||
效益指标
(30分)
| 经济效 益指标 | 76.36万元 | 76.36万元 | 76.36万元 | 10 | 10 | ||
社会效 益指标 | 发挥妇联执委作用积极助力基层治理 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
生态效 益指标 | 引导妇联执委做好垃圾分类,带头开展最美庭院工作 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
可持续影响指标 | 提高全民知晓率 | 80% | 80% | 5 | 5 | |||
满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 服务妇女满意度 | 80%以上 | 80% | 10 | 9 | 加强宣传力度 | |
总分 | 100 | 98 | ||||||
填表人: 填报日期:2023.6.20联系电话: 单位负责人签字:
附件1-3
2022年度项目支出绩效自评表
项目支 出名称 | 无 | |||||||
主管部门 | 实施单位 | |||||||
项目资金 (万元) | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 10 | |||||||
其中:当年财政拨款 | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标
(50分) | 数量指标 | |||||||
…… | ||||||||
质量指标 | ||||||||
…… | ||||||||
时效指标 | ||||||||
…… | ||||||||
成本指标 | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标
(30分)
| 经济效 益指标 | |||||||
…… | ||||||||
社会效 益指标 | ||||||||
…… | ||||||||
生态效 益指标 | ||||||||
…… | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
…… | ||||||||
满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | |||||||
…… | ||||||||
总分 | 100 | |||||||
备注:一个一级项目支出一张表。
填表人: 填报日期: 联系电话: 单位负责人签字: