㈠研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
㈡研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案。
㈢研究提出全区固定资产投资总规模和建设领域的方针政策,规划重大项目的布局;负责全区重大项目建设的前期工作;申报落实国家、省、市财政性建设项目和资金计划以及政策性贷款项目及资金计划;组织对全区重大建设项目的稽察工作。
㈣负责区物价管理工作,执行价格法规,检查监督价格法实施情况,查处各种违反价格法规的行为。
二、部门收支概况
2015年部门预算编报范围包括局机关单位。收入包括公共财政预算;支出既包括保障局机关基本运行的经费。
㈠收入预算,2015年年初预算数120.47万元,其中,公共财政拨款120.47万元。
㈡上年结转,2014年结转6.46万元。
㈢支出总计,2015年支出总计126.93万元,其中,一般公共服务支出126.93万元。
㈣“三公”经费预算:2015年“三公”经费预算数13.5万元(当年财政拨款13.5万元),其中:公务接待费8.5万元、公务用车费5万元、因公出国(境)费0万元。与上年比较我局严格执行“三公”支出管理办法,规范管理,厉行节约,压缩开支,切实做到只减不增。主要是公务用车运行维护减少8.5万元。
三、公共财政拨款支出预算
2015年公共财政拨款收入126.93万元,具体安排如下:
(一)基本支出:2015年年初预算数为91.47万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
(二)项目支出:2015年年初预算数为29万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括项目库建设3万元,项目前期工作20万元,物价评价、检查、服务专项6万元等。
(三)其他支出:上年结转6.46万元,用于其他发展与改革事务支出。
附件:1、2015年部门收支预算总表
2、2015年部门支出预算总表
3、2015年“三公”经费算财政拨款情况统计表
发改局公开附件.xls