株洲市荷塘区信访局2016年度部门决算公开

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来源:荷塘区政府 作者:财政局 发布时间:2017-08-31 访问量: 字体大小: 放大 缩小

株洲市荷塘区信访局2016年度部门决算公开

目录

第一部分信访局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分信访局2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分信访局2016年度部门决算情况说明

第四部分名称解释

第一部分 荷塘区 信访局概况

  一、部门职能职责

  荷塘区信访局是荷塘区人民政府主管信访工作的正科级单位,属区一级预算单位。本部门主要职责是:

  (一)在信访工作中宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,密切联系群众,帮助群众排忧解难,化解矛盾,维护社会稳定。

  (二)按照国务院《信访条例》、《湖南省信访条例》和逐级上访制度,受理人民群众的来信来访。

  (三)承担上级机关和区委、区政府领导转办、交办的信访任务,向各乡镇、街道和区直机关部门、单位转办或交办信访事项,并负责督促检查办理情况。

  (四)负责信访调研、分析信访情况,及时向区委、区政府领导提供有关信息和解决问题的建议。

  (五)检查指导各镇、街道和区直机关部门、单位的信访工作,总结交流信访工作经验,组织培训信访工作人员。

  (六)完成区委、区政府交办的其它任务。

  二、部门决算单位构成

  荷塘区信访局是荷塘区人民政府主管信访工作的正科级单位,属区一级预算单位

第二部分荷塘区信访局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (公开表格附后)

第三部分荷塘区信访局2016年度部门决算情况说明

  一、关于荷塘区信访局2016年度收入支出决算总体情况说明

  2016年度本年收入合计181.26万元,比上年决算增加0.29万元,本年支出合计181.26万元,比上年决算减少1.29万元。

  二、关于荷塘区信访局2016年度收入决算情况说明

  2016年本年收入合计181.26万元,其中:财政拨款收入164.57万元,占收入比为90.79%,其他收入16.69万元,占收入比为9.21%

  三、关于荷塘区信访局2016年度支出决算情况说明

  2016年本年支出合计181.26万元,其中:基本支出181.26万元,占本年支出的100%。

  四、关于荷塘区信访局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016年度财政拨款收入164.57万元,比上年决算减少9.4万元;2016年度财政拨款支出164.57万元,比上年决算减少10.98万元。

  五、关于荷塘区信访局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2016年度一般公共预算财政拨款支出164.57万元,比上年决算减少10.98万元。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2016年度一般公共预算财政拨款支出164.57万元,其中:基本支出164.57万元,占一般公共预算财政拨款支出100%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2016年度一般公共预算财政拨款支出164.57万元,其中:政府办公厅及相关机构事务中行政运行1.43万元,比年初预算增加1.43万元;信访事务146.14万元,比年初预算增加62.85万元;其他政府办公厅及相关机构事务11万元,比年初预算增加11万元;其他资源勘探电力信息等支出6万元,比年初预算增加6万元,原因为信访基层基础设施配套经费及信访维稳经费增加。

  六、关于荷塘区信访局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出164.57万元,其中:工资福利支出53.52万元,占一般公共预算财政拨款支出32.52%;对个人和家庭的补助37.29万元,占一般公共预算财政拨款支出22.66%;商品和服务支出52.26万元,占一般公共预算财政拨款支出31.76%; 对企事业单位的补助21.5万元,占一般公共预算财政拨款支出13.06%。

  七、关于荷塘区信访局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年“三公”经费支出3.8万元,其中:公务接待费3.8万元,比年初预算减少0.2万元,减少原因主要是因为:严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关管理办法的规定,按照厉行节约的要求,严格控制接待范围和接待标准,压缩开支,有效降低“三公”经费的支出。

  2016年“三公”经费支出3.8万元,其中:公务接待费3.8万元,比2015年决算减少0.17万元,原因是严格按照厉行节约的要求,严格控制接待范围和接待标准。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算总计3.8万元。其中:公务接待费3.8万元,共接待批次50次,共接待人数760人。

  八、关于荷塘区信访局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

  2016年度无政府性基金预算收入支出。

  九、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出73.76万元,比2015 年减少18.68 万元,降低20.21%。主要原因是:严格遵照中央八项规定以及省、市、区有关管理办法的规定,按照厉行节约的要求,压缩日常经费支出。

  (二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额2.25 万元,其中:政府采购货物支出2.25 万元。(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

  (四)预算绩效情况的说明。

  2016年年初对单位整体支出绩效目标进行了明确和申报,在预算执行过程中,我单位严格规范各项开支,合理开展经费管理,整体绩效目标完成较好。

第四部分名称解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  6.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 

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