目录
第一部分 月塘街道办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 月塘街道办事处2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 月塘街道办事处2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 月塘街道办事处概况
一、主要职责:
(一)贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育,依法保障居民合法权益。
(二)加强党的组织建设,充分发挥党(工)委的领导核心作用。指导所管辖的村(社区)等单位加强党的基层组织建设。加强党员干部队伍建设,认真抓好反腐倡廉工作。
(三)拟定并执行本行政区域内的经济和社会发展远近规划,大力发展街道办事处经济,提高社区服务能力。
(四)管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作。
(五)负责本行政区域的社会主义精神文明建设和民主法制建设,组织开展各类文明创建活动和群众性建设工作。
(六)承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。
(七)抓好征兵工作,组织民兵训练,开展国防教育等工作。
(八)完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成:
办事处机关设4个办公室和7个站所等,分别为党政综合办公室、社会事务办公室、卫生和计划生育办公室、经济发展办公室、人民武装部、司法所、财政所、劳动保障和最低生活保障管理服务站、社会工作服务站、综合服务站和征地工作服务中心。现人员编制数为31人,年末实际在职人数为24人。
第二部分 月塘街道办事处2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(公开表格附后)
第三部分 月塘街道办事处2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年收入为1114.98万元,支出为1087.63万元,与2016年相比,收入增加236.23万元,增加比例26.88%,支出增加208.88万元,增加比例为23.77%。
二、2017年度收入决算情况说明
2017年收入为1114.98万元,其中:财政拨款收入为625.89万元,占总收入的56.13%;其他收入为489.09万元,占总收入的43.87%。
三、2017年度支出决算情况说明
2017年支出为1087.63万元,其中:一般公共服务支出为935.81万元,占总支出的86.04%;教育支出为10万元,占总支出的0.92%;文化体育与传媒支出为0.22万元,占总支出的0.02%;医疗卫生和计划生育支出为85.04万元,占总支出的7.82%;城乡社区支出为46.66万元,占总支出的4.29%;农林水支出为0.9万元,占总支出的0.08%;交通运输支出为3万元,占总支出的0.28%;资源勘探信息等支出为6万元,占总支出的0.55%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入为625.89万元,财政拨款支出为625.89万元,与2016年相比, 财政拨款收入和支出分别增加279.46万元,同比增加分别为80.67%。
五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2017年财政拨款支出为625.89万元,比2016年增加279.46万元,同比增加80.67%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2017年财政拨款支出为625.89万元,其中:一般公共服务支出为474.07万元,占总支出的75.74%;教育支出为10万元,占总支出的1.6%;文化体育与传媒支出为0.22万元,占总支出的0.04%;医疗卫生和计划生育支出为85.04万元,占总支出的13.59%;城乡社区支出为46.66万元,占总支出的7.45%;农林水支出为0.9万元,占总支出的0.14%;交通运输支出为3万元,占总支出的0.48%;资源勘探信息等支出为6万元,占总支出的0.96%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2017年财政拨款支出625.89万元,与年初预算数相比,增加465.89万元。其中:一般公共服务支出增加314.07万元,教育支出增加10万元,文化体育与传媒支出增加0.22万元,医疗卫生和计划生育支出增加85.04万元,城乡社区支出增加46.66万元,农林水支出增加0.9万元,交通运输支出增加3万元,资源勘探信息等支出增加6万元,增加原因为津补贴调标,养老医疗保险及住房公积金缴费基数提高等。
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出为622.89万元,其中:工资福利支出为218.53万元,占基本支出的35.08%,对个人和家庭补助为45.84万元,占基本支出的7.36%,商品服务支出为78.23万元,占基本支出的12.56%,对企事业单位的补贴为280.29万元,占基本支出的45%。
七、2017年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年"三公"经费总额为0万元,比2016年减少1.79万元,同比减少100%。主要原因为2017年实行公车改革,处置了公务用车2台,故无公车运行维护费支出;同时我单位认真贯彻落实中央和区委、区政府厉行节约的一系列政策要求,严格控制公务接待标准和次数,从而减少了公务接待支出费用。
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年"三公"经费支出的公务用车保有量为0台,国内公务接待的批次为0个,国内公务接待为0人。
八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年政府性基金预算收入为3万元,政府性基金预算支出为3万元,比2016年同比增加3万元,同比增加100%。
九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出358.52万元,比2016年增加250.67万元,增加232.4%。主要原因是加大了对社区和村的投入等。
(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额17.03 万元,其中:政府采购货物支出17.03万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门共有车辆 0辆。
(四)预算绩效情况的说明。
我办依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,使财政收支预算得到较好的执行。从2017年财政收支整体情况来看,实现了财政收支平衡,略有结余的管理目标。
第四部分 联系方式
以上信息由 财政所 负责接受公众询问,接洽人,刘韧 ;联系电话,28111068
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。