株洲市荷塘区机构编制委员会办公室2017年度部门决算公开

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来源:财政局 作者:财政局 发布时间:2018-09-03 访问量: 字体大小: 放大 缩小

目录

  第一部分  区编办概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分  区编办2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  区编办2017年度部门决算情况说明

  第四部分  名称解释

第一部分  荷塘区编办概况

  一、主要职能

  荷塘区机构编制委员会办公室为区机构编制委员会常设办事机构,既是党委的工作机构,又是政府的工作机构,本部门主要职责是:

  1、负责全区党政群机关和事业单位机构编制管理工作;

  2、负责研究制订全区行政管理体制改革、政府机构改革和事业单位管理体制改革的方案,并协调组织实施;

  3、负责全区事业单位登记管理工作;

  4、负责全区中文域名注册管理工作。

  二、部门决算单位构成

  荷塘区机构编制委员会办公室,下设机构编制信息中心,核定行政编制3个,实有在职行政编制人员2人,退休人员2人。机构人员本年调出2人,调入2人。

第二部分  荷塘区编办2017年度部门决算表(表格附后)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  区编办2017年度部门决算情况说明

  一、关于区编办2017年度收入支出决算总体情况说明

  2017年度年初结转和结余4.53万元,本年支出55.40万元,当年无结余,累计年末结余0.02万元。

  本年收入比2016年收入45.01万元增加5.89万元,增加13.09%;本年支出比2016年支出47.01万元增加8.39万元,增加17.85%。

  二、关于区编办2017年度收入决算情况说明

  2017年总收入50.9万元,财政拨款收入50.9万元,占总收入的100%。

  三、关于区编办2017年度支出决算情况说明

  2017年总支出55.4万元,其中:一般公共服务支出55.40万元,占100%;工资福利支出30.84万元,占55.67%;对个人和家庭补助10.96万元,占19.78%,商品和服务支出11.81万元,21.32%。

  四、关于区编办2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款年初结转和结余4.53万元,本年收入50.90万元,本年支出55.40万元,年末结转和结余0.02万元。本年收入比2016年收入45.01万元增加5.89万元,增加13.09%;本年支出比2016年支出47.01万元增加8.39万元,增加17.85%。

  五、关于区编办2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2017年度财政拨款支出55.4万元,比2016年一般公共预算财政拨款支出47.01万元增加8.39万元,增加17.85%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2017年财政拨款支出55.4万元,其中:一般公共服务支出55.40万元,占100%;工资福利支出30.84万元,占55.67%;对个人和家庭补助10.96万元,占19.78%,商品和服务支出11.81万元,21.32%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2017年财政拨款支出55.4万元,比年初预算46.16万元增加9.24万元。其中:其中:工资福利支出30.84万元,比年初预算20.99万元增加9.85万元,一般商品和服务支出11.81万元,比年初预算5万元增加6.81万元,对个人和家庭的补助支出10.96万元,比年初预算11.17万元减少0.21万元,其他资本性支出1.82万元。

  六、关于区编办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年一般公共预算财政拨款基本支出55.4万元,其中:工资福利支出30.84万元,占55.67%;对个人和家庭补助10.96万元,占19.78%,商品和服务支出11.81万元,21.32%。

  七、关于区编办一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年“三公”经费总额0.03万元,比年初预算0.77万元减少0.74万元,减少96%。其中:2017年因公出国(境)费用0万元,年初预算0万元;2017年公务用车购置及运行维护费0万元;2017年公务接待费0.03万元,比年初预算0.77万元减少0.74万元,减少96%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  1、2017年无因公出国(境)费用。

  2、2017年无公务用车购置及运行维护费。

  3、2017年公务接待费0.03万元,国内公务接待批次1次,国内公务接待人数2人。

  八、关于区编办2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

  无政府性基金预算收入支出。

  九、其他重要事项

  (一)机关运行经费支出情况。本单位2017年度机关运行经费支出13.63万元,比2016年15.4万元减少1.77万元,减少11.49%。

  (二)政府采购支出情况。本单位2017年度政府采购支出总额1.82万元,其中:政府采购办公设备购置1.82万元。

  (三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本单位公务有车保有量为0.。

  (四)预算绩效情况的说明。2017年年初对单位整体支出绩效目标进行了明确和申报,在预算执行过程中,我办严格规范各项开支,合理开展经费管理,整体绩效目标完成较好。

第四部分  联系方式

  以上信息由荷塘区机构编制委员会办公室负责接受公众询问,接洽人冯晓倩;联系电话0731-28428365。

第五部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

 

2017年部门决算公开表格(编办)