目录
第一部分 区委组织部概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 区委组织部2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 区委组织部2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 区委组织部概况
一、主要职能
荷塘区委组织部是区委工作部门,主要职责是:负责研究和指导全区各级党组织建设。主管全区党员的管理和发展工作,指导、协调党员教育工作。组织开展党的建设的理论研究。负责党组织、党员有关情况的统计和党费的收缴、使用、管理工作。组织制订或参与制订全区组织、干部、人事工作的重要政策和制度。负责全区干部队伍宏观管理。负责区属范围内的国家干部的档案管理、干部统计和干部信息管理。组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部及非党干部的有关工作。指导、协调、检查全区的干部教育工作,负责制订干部教育规划;抓好干部监督制度的落实。负责本地区高层次人才的培养和引进,落实相关优惠政策。负责区委、人大、政府、政协领导班子换届选举的有关组织工作。完成区委和上级组织部门交办的其他任务等。
二、部门决算单位构成
目前,区委组织部内设办公室、干部组、党建组和党联办4个科室,加挂荷塘区委党校和“两新”党工委牌子, 有2个二级机构:荷塘区委组织部党员教育中心,荷塘区绩效考核管理办公室,均为全额拨款的副科级事业单位。核定编制为17人,其中行政编制9人、参公事业编制7人,工勤编制1人。
第二部分 区委组织部2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 区委组织部2017年度部门决算情况说明
一、关于区委组织部2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度年初结转和结余15.09万元,本年收入392.54万元,本年支出402.82万元,年末结转和结余4.81万元。本年收入比2016年收入655.3万元减少262.76万元,减少40.1%;本年支出比2016年支出672万元减少269.18万元,减少40.06%。
二、关于区委组织部2017年度收入决算情况说明
2017年总收入392.54万元,财政拨款收入387.34万元,占总收入的98.68%,其他收入5.2万元,占总收入的1.32%。
三、关于区委组织部2017年度支出决算情况说明
2017年总支出402.82万元,其中:一般公共服务支出365.06万元,占总支出的90.63%,教育支出 27.76万元,占总支出的6.89%,资源勘探信息等支出10万元,占2.48%。
四、关于区委组织部2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度年初结转和结余7.33万元,本年收入387.34万元,本年支出392.31万元,年末结转和结余2.36万元。本年收入比2016年收入620.16万元减少232.82万元,减少37.54%;本年支出比2016年支出634.62万元减少242.31万元,减少61.76%。
五、关于区委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出392.31万元,比2016年634.62万元减少242.31万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2017年总支出392.31万元,其中:一般公共服务支出354.55万元,占总支出的90.37%,教育支出 27.76万元,占总支出的7.08%,资源勘探信息等支出10万元,占2.55%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2017年财政拨款支出392.31万元,比年初预算247.84 万元增加144.47万元,其中:一般公共服务支出106.71万元,教育支出27.76万元,资源勘探信息等支出10万元。
六、关于区委组织部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出326.8万元,其中:人员经费201.95万元,占61.8%,日常公用经费124.85万元,占38.2%。
七、关于区委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
1、2017年“三公”经费预算数6万元,决算数5.71万元,比预算减少0.29万元,减少4.83%。主要原因是:公务接待人数与批次减少,公务接待费比年初预算减少0.29万元。
2、2017年“三公”经费决算数为5.71万元,比上年减少9.7万元,减少62.95%,其中:公务接待费5.71万元,比上年减少0.36万元,减少5.93%,主要是接待人次数减少;公务用车运行维护费0万元,比上年减少9.34万元,减少100%,主要原因是2017年公车改革,无公务用车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年“三公”经费决算数为5.71万元,其中:1、因公出国(境)费0万元(0人次);2、公务接待费5.71万元(公务接待67批次,公务接待人数1428人);3、公务用车运行维护费0万元(2017年公务用车改革,无公务用车)。
八、关于区委组织部2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
无政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出124.85万元,比2016年减少350.05万元,降低73.71%。主要原因是:对企事业单位的补贴减少。
(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额13.47万元,其中:政府采购货物支出13.47万元。
(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日,本部门公务用车保有量为0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况的说明。
我部加强完善制度建设。从预算编制源头抓起,进一步落实,不论参评项目涉及资金多少,都要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的项目要求编制项目绩效目标,进一步强化预算单位绩效意识和支出责任,加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。
第四部分 联系方式
以上信息由组织部办公室负责接受公众询问,接洽人,袁夕辉;联系电话,28428363。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。