目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 明照街道办事处2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 明照街道办事处2017年度部门决算情况说明
第四部分 联系方式
第五部分 名词解释
第一部分 明照街道办事处概况
一、主要职能
贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育,依法保障居民合法权益。
加强党的组织建设,充分发挥党(工)委的领导核心作用。指导所管辖的村(社区)的等单位加强党的基层组织建设。加强党员干部队伍建设,认真抓好反腐倡廉工作。
拟定并执行本行政区域内的经济和社会发展远近规划,大力发展街道办事处经济,提高社区服务能力。
管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、为啥、农业事物和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理综合治理等行政工作。
负责本行政区域的社会主义精神文明建设和民主法制建设、组织开展各类文明创建活动和群众性建设工作。
承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。
抓好征兵工作、组织民兵训练,开展国防教育等工作。
完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
明照街道办事处2017年年末编制人数29人,行政编制人数17人,事业编制人数12人,实际编制人数行政编
在职人数16人,事业在职编制人数7人。
第二部分 明照街道办事处2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(公开表格附后)
第三部分 明照街道办事处2017年度部门决算情况说明
一、关于明照街道办事处2017年度收入支出决算总体情况说明
1、2017年本年收入582.66 万元,比上年减少 0%。
2、2017年本年支出487.38 万元,比上年减少 0%
因成立于2017年6月,无上年决算数。
二、关于明照街道办事处2017年度收入决算情况说明
本年总收入582.66万元,其中:
1、2017年本年财政拨款收入 322.50 万元,其中政府性基金预算财政拨款 0万元。占本年收入的 55.35 %。
2、2017年本年其他收入 260.16 万元,占本年收入的 44.65% 。
三、关于明照街道办事处2017年度支出决算情况说明
1、工资福利支出 82.68 万元,占全年总支出 26 %。
2、商品服务支出 83.26 万元,占全年总支出 26 %。
3、个人家庭补助支出 82.26 万元,占全年总支出 25 %。
4、其他资本性支出 0 万元,占全年总支出0%
5、对企事业单位补贴 74.30万元,占全年总支出23 %
四、关于明照街道办事处2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年本年财政拨款收入322.50万元,支出322.50万元,因2017年6月成立,无上年对比数。
五、关于明照街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2017年本年一般公共预算财政拨款支出322.50万元,因2017年6月成立,无上年对比数。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2017年本年一般公共预算财政拨款支出322.50万元,占全年总支出66%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
1、一般公共服务支出 270.87 万元,占一般公关预算财政拨款总支出 84 %
2、文化体育与传媒支出 29.63 万元,占一般公关预算财政拨款总支出 9.2 %
3、医疗卫生与计划生育支出 2 万元,占一般公关预算财政拨款总支出 0.6 %
4、城乡社区支出 10 万元,占一般公关预算财政拨款总支出3.1%
5、交通运输支出 10万元,占一般公关预算财政拨款总支出3.1 %。
因2017年6月成立,无法与上年决算数进行比较。
六、关于明照街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年本年一般公共预算财政拨款收入322.50万元,支出322.50万元,因2017年6月成立,无上年对比数。
七、关于明照街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
公务接待费用5.4万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
公务接待费用5.4万元,国内公务接待批次35次,公务接待人数1143人。
八、关于明照街道办事处2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
2017年本年政府性基金预算收入支出为0万元。
九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出276.47万元,比2016年增加(减少)0 万元,增长(降低)0%。主要原因是:2017年6月成立,无上年数比较。
(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额19万元,其中:政府采购货物支出19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,本部门公务用车保有量车辆为0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况的说明。
回顾半年来的工作,努力做好2017年部门决算分析,同时在财政业务处理方面严格按照会计基础工作规范的要求,逐级审批同意审核和复核,加强了财政支出的管理,不断调整优化支出,节支增收,坚持贯彻中央的八项规定,压缩了各种会议经费、招待费,大大缩减了行政成本,因办事处成立与2017年6月,我们将在工作中找差距,努力完成各项财政工作。
第四部分 联系方式
以上信息由 明照街道办事处财政所(单位科室)负责接受公众询问,接洽人,周洁 ;联系电话,28428712 。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。