茨菇塘街道办事处2021年部门预算公开说明
来源:荷塘区政府 作者:财政局 发布时间:2021-02-23 访问量: 字体大小: 放大 缩小

 

茨菇塘街道办事处2021年部门预算公开说明

 

 

部门预算公开信息目录

 

一、部门职能职责

二、二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

二)支出预算

(三)预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购预算

(三)国有资产占有情况

(四)预算绩效目标

(五)“三公”经费预算

(六)会议费、培训费

(七)其他事项

 

五、名词解释

六、部门预算公开表格

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)部门支出总表(分类)

(五)支出分类(政府预算)

(六)基本-工资福利

(七)工资福利(政府预算)

(八)基本-一般商品服务

(九)商品服务(政府预算)

(十)基本-个人和家庭

(十一)个人家庭(政府预算)

(十二)财政拨款收支总表

(十三)一般预算支出表

(十四)一般预算基本支出表

(十五)一般-工资福利

(十六)工资福利(政府预算)

(十七)一般-一般商品服务

(十八)商品服务(政府预算)

(十九)一般-个人和家庭

(二十)个人家庭(政府预算)

(二十一)政府性基金

(二十二)政府性基金(政府预算)

(二十三)专户

(二十四)专户(政府预算)

(二十五)经费拨款预算表

(二十六)经费拨款预算表(政府预算)

(二十七)专项支出预算表

(二十八)一般公共预算“三公”经费预算表

(二十九)政府购买服务预算表

(三十)政府采购预算表

(三十一)部门整体支出绩效目标表

(三十二)单位专项支出方向绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部门职能职责

 

 (一)贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育,依法保障居民合法权益。

  (二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,推进城市党建系统建设和整体建设,增强基层党组织的政治属性和服务功能,实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。

 (三)统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策,参与辖区公共服务设施建设规划:负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展,盘活社区闲置资产、引导社区集体经济发展等工作。

 (四)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源与社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

(五)实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

 (六)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理,应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社区民情民意,化解矛盾纠纷等。

 (七)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

 (八)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。

 (九)保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理.

 (十)做好国防动员。开展国防教育,抓好征兵工作,组织民兵训练。

 (十一)完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(十二)职能转变。-是将街道工作重心转化为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力;加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责;加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责;加强维护辖区公共安全职责。

 

二、机构设置

 本部门共有编制人数37人,实有人数23人。茨菇塘街道办事处设12个办公室和8个站所,下辖13个社区,分别为:党政综合办公室、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室、卫生和计划生育办公室、创新办公室、幸福办、工会、马上就办办公室、创建办、城市管理办公室(治违)、民政办(低保、残联)、武装部、财政所、司法所、劳动保障和最低生活保障管理服务站、统计站、社会工作服务站、综合文化站、征地工作服务中心、安全生产监督管理站;下辖13个社区,分别是:六〇一社区、荷叶塘社区、天鹅社区、上月塘社区、前进社区、汽车城社区、红旗村社区、长征社区、麻园社区、红旗路社区、新月塘社区、黄家塘社区、余家冲社区。

 

三、 部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括茨菇塘街道本级,无下属预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入;支出既包括保障街道本级基本运行的经费,也包括归口管理社区的经费。        

(一)收入预算:2021年年初预算数1500.78万元,其中,一般公共预算拨款469.68万元;政府性基金拨款0万元;财政专户管理的非税收入拨款0万元;其他收入1031.10万元;上年结转0万元。

(二)支出预算:2021年年初预算数1500.78万元,其中,一般公共服务支出1500.78万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。

具体安排如下:

1.基本支出:2021年年初预算数为1500.78万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资222万元、津贴补贴96.2万元、奖金88.8万元、其他工资福利支出43.16万元、公用经费1050.62万元等。

2.项目支出:2021年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

(三)预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为1500.78万元,比上年减少19.88万元,主要原因是:我街道厉行节约,压缩一般性行政经费。

 

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费:本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排1500.78万元,比上年度预算减少19.88万元,减少的主要原因是:我街道厉行节约,压缩一般性行政经费

(二)政府采购预算:2021年年初预算数为44万元。包含:复印机1万元、多功能一体机1万元、计算机设备维修和保养服务6万元、纸质文具及办公用品12万元、其他维修和保养服务16万元、办公家具8万元。

(三)国有资产占有情况:截至2020年12月31日,本部门共有办公及业务用房2053.75平方米;车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆;单位价值200万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1500.78万元,其中,基本支出 1500.78 万元,项目支出 0  万元

(五)“三公”经费预算:

2021年“三公”经费预算数0万元,其中:公务接待费0万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元、因公出国(境)费0万元。2021年公务用车购置数0台

2021年“三公”经费预算数比2020年增加(减少)1万元,主要是我街道厉行节约,压缩一般性行政经费,严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

(六)会议费、培训费预算:

2021年预算安排会议费2万元,主要是:建党100周年会议安排,预算会议安排人数200人,其中街道本级70人,社区130人,预算会议经费2万元。

2021年预算安排培训费5万元,主要包括党建、民政、财政、计生等各条线培训,预计参加培训人数500人次。

(七)其他事项。

本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算。

本单位2021年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款预算。

本单位2021年预算未安排专项收支预算。

本单位2021年预算未安排一般公共预算“三公”经费收支预算。

本单位2021年预算未安排政府购买服务收支预算。

本单位无单独的门户网站,统一在荷塘区政府门户网公开。

 

名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
    8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

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